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Características Especiales
Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-003-0008352
Monto de la Factura
₲ 32.412.600
Nro. Solicitud de Transferencia
43171
Fecha Solicitud de Transferencia
27-04-2021
Fecha de la Transferencia
11-05-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-05-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 30.903.717

Retención DNCP
₲ 119.772
Retención IVA
₲ 463.037
Retención Renta
₲ 926.074
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
SAMAL S.R.L
RUC
80044730-1
Número de Contrato
85/2020
Código de Contratación (CC)
LP-12003-20-189636
Monto Contrato
₲ 2.802.467.760
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.617.787.720
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.617.787.720

Datos de la Licitación

ID de Licitación
375404
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS - PLURIANUAL
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional