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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000971
Monto de la Factura
₲ 32.596.492
Nro. Solicitud de Transferencia
118414
Fecha Solicitud de Transferencia
30-09-2020
Fecha de la Transferencia
02-12-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-12-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 30.703.525

Retención DNCP
₲ 114.977
Retención IVA
₲ 888.995
Retención Renta
₲ 888.995
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
MARCOS ALFIERI CANDIA GONZALEZ
RUC
2389731-7
Número de Contrato
119/2020
Código de Contratación (CC)
LP-12003-20-191229
Monto Contrato
₲ 774.141.174
Total Pagado por el Contrato
₲ 729.364.258
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 729.364.258

Datos de la Licitación

ID de Licitación
383458
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN, MATERIALES ELÉCTRICOS, BATERÍAS PARA VEHICULOS Y ELEMENTOS DE LIMPIEZA
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional