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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0001061
Monto de la Factura
₲ 49.999.390
Nro. Solicitud de Transferencia
29011
Fecha Solicitud de Transferencia
26-03-2021
Fecha de la Transferencia
08-04-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-04-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 47.095.789

Retención DNCP
₲ 176.361
Retención IVA
₲ 1.363.620
Retención Renta
₲ 1.363.620
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
MARCOS ALFIERI CANDIA GONZALEZ
RUC
2389731-7
Número de Contrato
119/2020
Código de Contratación (CC)
LP-12003-20-191229
Monto Contrato
₲ 774.141.174
Total Pagado por el Contrato
₲ 729.364.258
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 729.364.258

Datos de la Licitación

ID de Licitación
383458
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN, MATERIALES ELÉCTRICOS, BATERÍAS PARA VEHICULOS Y ELEMENTOS DE LIMPIEZA
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional