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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-002-0002830
Monto de la Factura
₲ 10.794.053
Nro. Solicitud de Transferencia
85603
Fecha Solicitud de Transferencia
22-07-2021
Fecha de la Transferencia
05-08-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-08-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 10.445.765

Retención DNCP
₲ 39.886
Retención IVA
Retención Renta
₲ 308.402
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
TRANS CENTER S.R.L.
RUC
80016777-5
Número de Contrato
87/2020
Código de Contratación (CC)
LP-12003-20-189633
Monto Contrato
₲ 1.058.723.069
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.002.378.844
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.002.378.844

Datos de la Licitación

ID de Licitación
375404
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS - PLURIANUAL
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional