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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-002-0002841
Monto de la Factura
₲ 11.213.705
Nro. Solicitud de Transferencia
57750
Fecha Solicitud de Transferencia
26-05-2021
Fecha de la Transferencia
09-06-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-06-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 10.562.495

Retención DNCP
₲ 39.554
Retención IVA
₲ 305.828
Retención Renta
₲ 305.828
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
HELITACTICA SA
RUC
80049862-3
Número de Contrato
233/2020
Código de Contratación (CC)
LP-12003-20-194299
Monto Contrato
₲ 9.500.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 8.735.275.336
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 8.728.925.827

Datos de la Licitación

ID de Licitación
375386
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE HELICÓPTEROS UH-1H Y AVIÓN CASA - PLURIANUAL
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional