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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0001143
Monto de la Factura
₲ 96.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
131268
Fecha Solicitud de Transferencia
29-10-2020
Fecha de la Transferencia
02-11-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-11-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 90.425.018

Retención DNCP
₲ 338.618
Retención IVA
₲ 2.618.182
Retención Renta
₲ 2.618.182
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
DIEGO SZKLARKIERVICZ KALLER
RUC
1398623-6
Número de Contrato
168/2020
Código de Contratación (CC)
LP-12003-20-192121
Monto Contrato
₲ 480.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 452.125.090
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 452.125.090

Datos de la Licitación

ID de Licitación
375441
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REFACCIONES DE DEPENDENCIAS DE LA POLICÍA NACIONAL-PLURIANUAL
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional