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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0001075
Monto de la Factura
₲ 396.068.030
Nro. Solicitud de Transferencia
94947
Fecha Solicitud de Transferencia
30-07-2021
Fecha de la Transferencia
03-08-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-08-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 373.067.280

Retención DNCP
₲ 1.397.040
Retención IVA
₲ 10.801.855
Retención Renta
₲ 10.801.855
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
MARCOS ALFIERI CANDIA GONZALEZ
RUC
2389731-7
Número de Contrato
164/2020
Código de Contratación (CC)
LP-12003-20-193896
Monto Contrato
₲ 1.000.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 941.927.274
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 941.927.274

Datos de la Licitación

ID de Licitación
375441
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REFACCIONES DE DEPENDENCIAS DE LA POLICÍA NACIONAL-PLURIANUAL
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional