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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000798
Monto de la Factura
₲ 40.677.800
Nro. Solicitud de Transferencia
26948
Fecha Solicitud de Transferencia
24-03-2021
Fecha de la Transferencia
09-04-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-04-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 38.315.528

Retención DNCP
₲ 143.482
Retención IVA
₲ 1.109.395
Retención Renta
₲ 1.109.395
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
MAFARA SA
RUC
80021850-7
Número de Contrato
94-2020
Código de Contratación (CC)
LP-12003-20-189715
Monto Contrato
₲ 1.216.999.992
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.060.835.778
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.058.284.950

Datos de la Licitación

ID de Licitación
375388
Nombre de la Licitación
SERVICIOS DE LIMPIEZA DE EDIFICIOS - PLURIANUAL 2020-2021
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional