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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0014550
Monto de la Factura
₲ 120.730.000
Nro. Solicitud de Transferencia
168088
Fecha Solicitud de Transferencia
24-12-2020
Fecha de la Transferencia
29-12-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-12-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 113.718.880

Retención DNCP
₲ 425.848
Retención IVA
₲ 3.292.636
Retención Renta
₲ 3.292.636
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
PRINTEC SA
RUC
80018668-0
Número de Contrato
207/2020
Código de Contratación (CC)
LP-12003-20-193533
Monto Contrato
₲ 636.691.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 599.716.616
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 599.716.616

Datos de la Licitación

ID de Licitación
375474
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y FOTOCOPIADORAS
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional