Logo DNCP
¿Qué estás buscando?
Características Especiales
Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0014449
Monto de la Factura
₲ 46.795.000
Nro. Solicitud de Transferencia
166774
Fecha Solicitud de Transferencia
23-12-2020
Fecha de la Transferencia
26-01-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-01-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 44.077.487

Retención DNCP
₲ 165.059
Retención IVA
₲ 1.276.227
Retención Renta
₲ 1.276.227
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
PRINTEC SA
RUC
80018668-0
Número de Contrato
207/2020
Código de Contratación (CC)
LP-12003-20-193533
Monto Contrato
₲ 636.691.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 599.716.616
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 599.716.616

Datos de la Licitación

ID de Licitación
375474
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y FOTOCOPIADORAS
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional