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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0001016
Monto de la Factura
₲ 45.608.720
Nro. Solicitud de Transferencia
69764
Fecha Solicitud de Transferencia
24-06-2020
Fecha de la Transferencia
06-07-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-07-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 42.960.098

Retención DNCP
₲ 160.874
Retención IVA
₲ 1.243.874
Retención Renta
₲ 1.243.874
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
JUAN EDGAR FLEITAS VALDEZ
RUC
1151277-6
Número de Contrato
42/2020
Código de Contratación (CC)
LP-12003-20-189019
Monto Contrato
₲ 201.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 154.170.648
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 154.170.648

Datos de la Licitación

ID de Licitación
375408
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS DE PAPEL, RESMA DE HOJAS CON CRITERIO DE SUSTENTABILIDAD, ÚTILES DE OFICINA, TINTAS Y TÓNER
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional