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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-004-0013513
Monto de la Factura
₲ 200.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
88631
Fecha Solicitud de Transferencia
30-07-2020
Fecha de la Transferencia
01-09-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-09-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 188.385.455

Retención DNCP
₲ 705.455
Retención IVA
₲ 5.454.545
Retención Renta
₲ 5.454.545
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
CAMPING 44 S.A.
RUC
80020336-4
Número de Contrato
55/2020
Código de Contratación (CC)
LP-12003-20-189464
Monto Contrato
₲ 463.454.205
Total Pagado por el Contrato
₲ 436.540.077
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 436.540.077

Datos de la Licitación

ID de Licitación
375442
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE PROYECTILES - PLURIANUAL
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional