Datos del Pago
                                    Nro. de Factura
                            
            001-002-0000242
        
                                    Monto de la Factura
                            
            ₲ 3.780.000
        
                                    Nro. Solicitud de Transferencia
                            
            168190
        
                                    Fecha Solicitud de Transferencia
                            
            24-12-2020
        
                                    Fecha de la Transferencia
                            
            29-12-2020
        
                                    Fecha Depósito / Entrega Cheque
                            
            29-12-2020
        
                                    Monto Cheque/Depósito
                            
            ₲ 3.560.485
        
                                    Retención DNCP
                            
            ₲ 13.333
        
                                    Retención IVA
                            
            ₲ 103.091
        
                                    Retención Renta
                            
            ₲ 103.091
        
                                    Multa
                            
            
        Datos del Contrato
                                    Proveedor
                            
            GUILLERMINA RODRIGUEZ DE LOPEZ
        
                                    RUC
                            
            808867-5
        
                                    Número de Contrato
                            
            245/2020
        
                                    Código de Contratación (CC)
                            
            LP-12003-20-195555
        
                                    Monto Contrato
                            
            ₲ 229.050.000
        
                                    
                    Total Pagado por el Contrato
                            
            ₲ 215.748.442
        
                                    
                    Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
                            
            ₲ 215.748.442
        Datos de la Licitación
                                    ID de Licitación
                            
            386601
        
                                    Nombre de la Licitación
                            
            ADQUISICIÓN DE ACONDICIONADORES DE AIRE TIPO SPLIT, MUEBLES Y EQUIPOS VARIOS
        
                                    Convocante
                            
            Policia Nacional / Ministerio del Interior
        
                                    Unidad de Contratación
                            
            Policia Nacional
        