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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-002-0000213
Monto de la Factura
₲ 25.990.000
Nro. Solicitud de Transferencia
73568
Fecha Solicitud de Transferencia
29-06-2020
Fecha de la Transferencia
01-07-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-07-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 24.480.690

Retención DNCP
₲ 91.674
Retención IVA
₲ 708.818
Retención Renta
₲ 708.818
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
AUTOMOTIVE SA IMPORTADORA Y EXPORTADORA
RUC
80003251-9
Número de Contrato
25/2020
Código de Contratación (CC)
LP-12003-20-188328
Monto Contrato
₲ 453.945.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 375.532.275
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 375.532.275

Datos de la Licitación

ID de Licitación
375438
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE CUBIERTAS-PLURIANUAL
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional