Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000316
Monto de la Factura
₲ 20.107.000
Nro. Solicitud de Transferencia
103118
Fecha Solicitud de Transferencia
31-08-2020
Fecha de la Transferencia
01-09-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-09-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 18.939.331
Retención DNCP
₲ 70.923
Retención IVA
₲ 548.373
Retención Renta
₲ 548.373
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
AUTOMOTIVE SA IMPORTADORA Y EXPORTADORA
RUC
80003251-9
Número de Contrato
25/2020
Código de Contratación (CC)
LP-12003-20-188328
Monto Contrato
₲ 453.945.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 375.532.275
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 375.532.275
Datos de la Licitación
ID de Licitación
375438
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE CUBIERTAS-PLURIANUAL
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional
