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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-008-0017215
Monto de la Factura
₲ 1.022.370
Nro. Solicitud de Transferencia
23646
Fecha Solicitud de Transferencia
19-03-2021
Fecha de la Transferencia
23-03-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-03-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 989.382

Retención DNCP
₲ 3.777
Retención IVA
Retención Renta
₲ 29.211
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
QUIMFA S.A.
RUC
80074991-0
Número de Contrato
214/2020
Código de Contratación (CC)
LP-12003-20-195331
Monto Contrato
₲ 1.780.180.850
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.722.617.388
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.722.617.388

Datos de la Licitación

ID de Licitación
384202
Nombre de la Licitación
LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL N° 34/2020 ADQUISICION DE MEDICAMENTOS VARIOS - PURIANUAL PARA EL HOSPITAL DE POLICIA RIGOBERTO CABALLERO
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional