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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-002-0000797
Monto de la Factura
₲ 207.421.000
Nro. Solicitud de Transferencia
66525
Fecha Solicitud de Transferencia
26-05-2022
Fecha de la Transferencia
02-06-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-06-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 200.728.216

Retención DNCP
₲ 766.470
Retención IVA
Retención Renta
₲ 5.926.314
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
QUIMFA S.A.
RUC
80074991-0
Número de Contrato
214/2020
Código de Contratación (CC)
LP-12003-20-195331
Monto Contrato
₲ 1.780.180.850
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.722.617.388
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.722.617.388

Datos de la Licitación

ID de Licitación
384202
Nombre de la Licitación
LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL N° 34/2020 ADQUISICION DE MEDICAMENTOS VARIOS - PURIANUAL PARA EL HOSPITAL DE POLICIA RIGOBERTO CABALLERO
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional