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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
002-001-0001478
Monto de la Factura
₲ 170.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
147790
Fecha Solicitud de Transferencia
30-11-2020
Fecha de la Transferencia
04-12-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-12-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 160.127.636

Retención DNCP
₲ 599.636
Retención IVA
₲ 4.636.364
Retención Renta
₲ 4.636.364
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
MEGGA IMP.EXP. SOCIEDAD ANONIMA
RUC
80053392-5
Número de Contrato
182/2020
Código de Contratación (CC)
LP-12003-20-193285
Monto Contrato
₲ 320.225.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 301.628.661
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 301.628.661

Datos de la Licitación

ID de Licitación
384967
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACION MAYORES EN ISEPOL, COMISARIA 21 ASUNCION Y AGRUPACION GEO DE LA DIRECCION DE POLICIA CENTRAL AD REFERENDUM
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional