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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0005630
Monto de la Factura
₲ 48.198.000
Nro. Solicitud de Transferencia
12847
Fecha Solicitud de Transferencia
25-02-2021
Fecha de la Transferencia
05-03-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-03-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 45.954.268

Retención DNCP
₲ 178.103
Retención IVA
₲ 688.543
Retención Renta
₲ 1.377.086
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
MARILIA INDUSTRIAL SRL
RUC
80000987-8
Número de Contrato
88/2020
Código de Contratación (CC)
LP-12003-20-189635
Monto Contrato
₲ 1.343.820.714
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.080.042.206
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.080.042.206

Datos de la Licitación

ID de Licitación
375404
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS - PLURIANUAL
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional