Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000027
Monto de la Factura
₲ 86.110.996
Nro. Solicitud de Transferencia
138578
Fecha Solicitud de Transferencia
26-09-2022
Fecha de la Transferencia
06-10-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-10-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 81.110.296
Retención DNCP
₲ 303.736
Retención IVA
₲ 2.348.482
Retención Renta
₲ 2.348.482
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
A.S. GROUP S.A.
RUC
80092018-0
Número de Contrato
201/2020
Código de Contratación (CC)
LP-12003-20-193718
Monto Contrato
₲ 4.905.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.328.320.843
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.328.320.843
Datos de la Licitación
ID de Licitación
383794
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE OSTEOSÍNTESIS PARA EL SERVICIO DE TRAUMATOLOGÍA DEL HOSPITAL CENTRAL DE POLICÍA RIGOBERTO CABALLERO - PLURIANUAL
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional