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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-002-0000393
Monto de la Factura
₲ 5.953.998
Nro. Solicitud de Transferencia
93308
Fecha Solicitud de Transferencia
30-07-2021
Fecha de la Transferencia
05-08-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-08-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.608.233

Retención DNCP
₲ 21.001
Retención IVA
₲ 162.382
Retención Renta
₲ 162.382
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
A.S. GROUP S.A.
RUC
80092018-0
Número de Contrato
201/2020
Código de Contratación (CC)
LP-12003-20-193718
Monto Contrato
₲ 4.905.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.328.320.843
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.328.320.843

Datos de la Licitación

ID de Licitación
383794
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE OSTEOSÍNTESIS PARA EL SERVICIO DE TRAUMATOLOGÍA DEL HOSPITAL CENTRAL DE POLICÍA RIGOBERTO CABALLERO - PLURIANUAL
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional