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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-002-0000129
Monto de la Factura
₲ 81.154.781
Nro. Solicitud de Transferencia
78169
Fecha Solicitud de Transferencia
30-06-2021
Fecha de la Transferencia
06-07-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-07-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 76.441.902

Retención DNCP
₲ 286.255
Retención IVA
₲ 2.213.312
Retención Renta
₲ 2.213.312
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
MIMBI S.A
RUC
80030347-4
Número de Contrato
93/2020
Código de Contratación (CC)
LP-12003-20-189714
Monto Contrato
₲ 1.606.999.992
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.513.677.119
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.513.677.119

Datos de la Licitación

ID de Licitación
375388
Nombre de la Licitación
SERVICIOS DE LIMPIEZA DE EDIFICIOS - PLURIANUAL 2020-2021
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional