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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0002740
Monto de la Factura
₲ 1.800.000
Nro. Solicitud de Transferencia
165575
Fecha Solicitud de Transferencia
22-12-2020
Fecha de la Transferencia
26-01-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-01-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.695.469

Retención DNCP
₲ 6.349
Retención IVA
₲ 49.091
Retención Renta
₲ 49.091
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
FELICITA BERNAL MERCADO
RUC
1861865-0
Número de Contrato
208/2020
Código de Contratación (CC)
LP-12003-20-193532
Monto Contrato
₲ 207.600.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 195.544.101
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 195.544.101

Datos de la Licitación

ID de Licitación
375474
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y FOTOCOPIADORAS
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional