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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0002709
Monto de la Factura
₲ 75.980.000
Nro. Solicitud de Transferencia
160086
Fecha Solicitud de Transferencia
17-12-2020
Fecha de la Transferencia
22-12-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-12-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 71.567.634

Retención DNCP
₲ 268.002
Retención IVA
₲ 2.072.182
Retención Renta
₲ 2.072.182
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
FELICITA BERNAL MERCADO
RUC
1861865-0
Número de Contrato
208/2020
Código de Contratación (CC)
LP-12003-20-193532
Monto Contrato
₲ 207.600.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 195.544.101
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 195.544.101

Datos de la Licitación

ID de Licitación
375474
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y FOTOCOPIADORAS
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional