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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-004-0001525
Monto de la Factura
₲ 4.800.000
Nro. Solicitud de Transferencia
40590
Fecha Solicitud de Transferencia
23-04-2021
Fecha de la Transferencia
04-05-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-05-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.505.329

Retención DNCP
₲ 17.737
Retención IVA
₲ 68.571
Retención Renta
₲ 137.143
Multa
₲ 71.220

Datos del Contrato

Proveedor
PRODUCTOS MEDICINALES PARAGUAYOS S.A. (PROMEPAR S.A.)
RUC
80022558-9
Número de Contrato
219/2020
Código de Contratación (CC)
LP-12003-20-195301
Monto Contrato
₲ 260.100.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 249.652.219
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 249.652.219

Datos de la Licitación

ID de Licitación
384202
Nombre de la Licitación
LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL N° 34/2020 ADQUISICION DE MEDICAMENTOS VARIOS - PURIANUAL PARA EL HOSPITAL DE POLICIA RIGOBERTO CABALLERO
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional