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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0011134
Monto de la Factura
₲ 112.434.900
Nro. Solicitud de Transferencia
155418
Fecha Solicitud de Transferencia
31-10-2019
Fecha de la Transferencia
20-01-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-01-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 105.905.499

Retención DNCP
₲ 396.589
Retención IVA
₲ 3.066.406
Retención Renta
₲ 3.066.406
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
SERVICIO INTEGRAL MEDICO S.A. (SIME SA)
RUC
80025722-7
Número de Contrato
09/2018
Código de Contratación (CC)
LP-12001-18-160701
Monto Contrato
₲ 3.883.951.800
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.031.525.671
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.031.525.671

Datos de la Licitación

ID de Licitación
344221
Nombre de la Licitación
SEGURO MEDICO PARA FUNCIONARIOS DE LA STP
Convocante
Ministerio de Economía y Finanzas
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio de Economía y Finanzas