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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0037623
Monto de la Factura
₲ 51.137.333
Nro. Solicitud de Transferencia
177747
Fecha Solicitud de Transferencia
11-12-2019
Fecha de la Transferencia
22-01-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-01-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 49.211.119

Retención DNCP
₲ 195.589
Retención IVA
₲ 218.339
Retención Renta
₲ 1.512.286
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
SERVI TRAVEL S.A.
RUC
80014897-5
Número de Contrato
34/2018
Código de Contratación (CC)
LP-12001-18-160598
Monto Contrato
₲ 600.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 430.773.792
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 430.773.792

Datos de la Licitación

ID de Licitación
345737
Nombre de la Licitación
Adquisición de Pasajes
Convocante
Gabinete Civil / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Gabinete Civil