Datos del Pago
                                    Nro. de Factura
                            
            001-001-0037623
        
                                    Monto de la Factura
                            
            ₲ 51.137.333
        
                                    Nro. Solicitud de Transferencia
                            
            177747
        
                                    Fecha Solicitud de Transferencia
                            
            11-12-2019
        
                                    Fecha de la Transferencia
                            
            22-01-2020
        
                                    Fecha Depósito / Entrega Cheque
                            
            22-01-2020
        
                                    Monto Cheque/Depósito
                            
            ₲ 49.211.119
        
                                    Retención DNCP
                            
            ₲ 195.589
        
                                    Retención IVA
                            
            ₲ 218.339
        
                                    Retención Renta
                            
            ₲ 1.512.286
        
                                    Multa
                            
            
        Datos del Contrato
                                    Proveedor
                            
            SERVI TRAVEL S.A.
        
                                    RUC
                            
            80014897-5
        
                                    Número de Contrato
                            
            34/2018
        
                                    Código de Contratación (CC)
                            
            LP-12001-18-160598
        
                                    Monto Contrato
                            
            ₲ 600.000.000
        
                                    
                    Total Pagado por el Contrato
                            
            ₲ 430.773.792
        
                                    
                    Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
                            
            ₲ 430.773.792
        Datos de la Licitación
                                    ID de Licitación
                            
            345737
        
                                    Nombre de la Licitación
                            
            Adquisición de Pasajes
        
                                    Convocante
                            
            Gabinete Civil / Presidencia de la República
        
                                    Unidad de Contratación
                            
            Gabinete Civil
        