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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0041448
Monto de la Factura
₲ 14.941.986
Nro. Solicitud de Transferencia
83638
Fecha Solicitud de Transferencia
20-07-2021
Fecha de la Transferencia
09-08-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-08-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 14.341.049

Retención DNCP
₲ 56.801
Retención IVA
₲ 90.752
Retención Renta
₲ 439.184
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
SERVI TRAVEL S.A.
RUC
80014897-5
Número de Contrato
34/2018
Código de Contratación (CC)
LP-12001-18-160598
Monto Contrato
₲ 600.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 430.773.792
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 430.773.792

Datos de la Licitación

ID de Licitación
345737
Nombre de la Licitación
Adquisición de Pasajes
Convocante
Gabinete Civil / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Gabinete Civil