Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0040245
Monto de la Factura
₲ 3.877.443
Nro. Solicitud de Transferencia
17409
Fecha Solicitud de Transferencia
27-02-2020
Fecha de la Transferencia
15-04-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-04-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.722.876
Retención DNCP
₲ 14.707
Retención IVA
₲ 26.152
Retención Renta
₲ 113.708
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SERVI TRAVEL S.A.
RUC
80014897-5
Número de Contrato
34/2018
Código de Contratación (CC)
LP-12001-18-160598
Monto Contrato
₲ 600.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 430.773.792
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 430.773.792
Datos de la Licitación
ID de Licitación
345737
Nombre de la Licitación
Adquisición de Pasajes
Convocante
Gabinete Civil / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Gabinete Civil
