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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0037621
Monto de la Factura
₲ 66.558.369
Nro. Solicitud de Transferencia
136951
Fecha Solicitud de Transferencia
30-09-2019
Fecha de la Transferencia
13-12-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-12-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 64.043.257

Retención DNCP
₲ 254.454
Retención IVA
₲ 293.230
Retención Renta
₲ 1.967.428
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
SERVI TRAVEL S.A.
RUC
80014897-5
Número de Contrato
34/2018
Código de Contratación (CC)
LP-12001-18-160598
Monto Contrato
₲ 600.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 430.773.792
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 430.773.792

Datos de la Licitación

ID de Licitación
345737
Nombre de la Licitación
Adquisición de Pasajes
Convocante
Gabinete Civil / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Gabinete Civil