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Características Especiales
Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000472
Monto de la Factura
₲ 2.248.488
Nro. Solicitud de Transferencia
64518
Fecha Solicitud de Transferencia
28-05-2018
Fecha de la Transferencia
12-06-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-06-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.154.271

Retención DNCP
₲ 8.240
Retención IVA
₲ 43.936
Retención Renta
₲ 42.041
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
PROSPER S.R.L.
RUC
80061002-4
Número de Contrato
10/2018
Código de Contratación (CC)
LP-12001-18-154794
Monto Contrato
₲ 58.138.340
Total Pagado por el Contrato
₲ 55.419.557
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 55.419.557

Datos de la Licitación

ID de Licitación
339472
Nombre de la Licitación
ADQUSICION DE ALIMENTOS PARA PERSONAS - AD REFERENDUM
Convocante
Secretaría Nacional Antidrogas (SENAD) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaría Nacional Antidrogas