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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0056850
Monto de la Factura
₲ 90.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
121089
Fecha Solicitud de Transferencia
30-08-2019
Fecha de la Transferencia
02-10-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-10-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 85.810.286

Retención DNCP
₲ 332.571
Retención IVA
₲ 1.285.714
Retención Renta
₲ 2.571.429
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
CONTIPARAGUAY S.A.
RUC
80028142-0
Número de Contrato
MDS N° 36/2018
Código de Contratación (CC)
LP-12001-18-166327
Monto Contrato
₲ 369.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 351.822.171
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 351.822.171

Datos de la Licitación

ID de Licitación
352835
Nombre de la Licitación
Adquisición de Leche y Víveres para Comedores Asistido por el Ministerio de Desarrollo Social
Convocante
Ministerio de Desarrollo Social (MDS)
Unidad de Contratación
UOC Ministerio de Desarrollo Social