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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-018-0000075
Monto de la Factura
₲ 121.100.000
Nro. Solicitud de Transferencia
34477
Fecha Solicitud de Transferencia
28-03-2019
Fecha de la Transferencia
05-04-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-04-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 114.067.393

Retención DNCP
₲ 427.153
Retención IVA
₲ 3.302.727
Retención Renta
₲ 3.302.727
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
MEDI PLAN S.A.
RUC
80025664-6
Número de Contrato
03/2018
Código de Contratación (CC)
LP-12001-18-154032
Monto Contrato
₲ 1.554.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.395.992.358
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.395.992.358

Datos de la Licitación

ID de Licitación
339715
Nombre de la Licitación
Servicios de Cobertura Médica para Funcionarios de la Secretaría Nacional de Cultura
Convocante
Secretaria Nacional de Cultura (SNC) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria Nacional de Cultura