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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-014-0035111
Monto de la Factura
₲ 123.900.000
Nro. Solicitud de Transferencia
109659
Fecha Solicitud de Transferencia
29-08-2018
Fecha de la Transferencia
18-09-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-09-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 117.826.647

Retención DNCP
₲ 441.535
Retención IVA
₲ 3.379.091
Retención Renta
₲ 2.252.727
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
MEDI PLAN S.A.
RUC
80025664-6
Número de Contrato
03/2018
Código de Contratación (CC)
LP-12001-18-154032
Monto Contrato
₲ 1.554.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.395.992.358
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.395.992.358

Datos de la Licitación

ID de Licitación
339715
Nombre de la Licitación
Servicios de Cobertura Médica para Funcionarios de la Secretaría Nacional de Cultura
Convocante
Secretaria Nacional de Cultura (SNC) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria Nacional de Cultura