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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0001031
Monto de la Factura
₲ 82.572.700
Nro. Solicitud de Transferencia
114242
Fecha Solicitud de Transferencia
31-08-2018
Fecha de la Transferencia
06-09-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-09-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 78.525.136

Retención DNCP
₲ 294.259
Retención IVA
₲ 2.251.983
Retención Renta
₲ 1.501.322
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
JUAN CARLOS SANCHEZ BAEZ
RUC
490123-1
Número de Contrato
10/2018
Código de Contratación (CC)
LP-12001-18-156867
Monto Contrato
₲ 1.500.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.425.033.800
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.425.033.800

Datos de la Licitación

ID de Licitación
345763
Nombre de la Licitación
Mantenimiento y Reparación de Edificios
Convocante
Gabinete Civil / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Gabinete Civil