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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0001024
Monto de la Factura
₲ 46.777.880
Nro. Solicitud de Transferencia
77754
Fecha Solicitud de Transferencia
27-06-2018
Fecha de la Transferencia
19-07-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-07-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 44.484.914

Retención DNCP
₲ 166.699
Retención IVA
₲ 1.275.760
Retención Renta
₲ 850.507
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
JUAN CARLOS SANCHEZ BAEZ
RUC
490123-1
Número de Contrato
10/2018
Código de Contratación (CC)
LP-12001-18-156867
Monto Contrato
₲ 1.500.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.425.033.800
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.425.033.800

Datos de la Licitación

ID de Licitación
345763
Nombre de la Licitación
Mantenimiento y Reparación de Edificios
Convocante
Gabinete Civil / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Gabinete Civil