Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0011410
Monto de la Factura
₲ 989.698.560
Nro. Solicitud de Transferencia
174170
Fecha Solicitud de Transferencia
29-12-2020
Fecha de la Transferencia
13-01-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-01-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 932.224.065
Retención DNCP
₲ 3.490.937
Retención IVA
₲ 26.991.779
Retención Renta
₲ 26.991.779
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CELEXX S.A.
RUC
80027703-1
Número de Contrato
09
Código de Contratación (CC)
LP-12001-18-166726
Monto Contrato
₲ 71.820.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 67.497.655.134
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 67.497.655.134
Datos de la Licitación
ID de Licitación
353958
Nombre de la Licitación
LPN Nº 02/2018 Suministro, instalación y puesta en servicio de equipamientos y accesorios para la Actualización y Ampliación de la Red Nacional de Fibra Óptica - AD REFERENDUM
Convocante
Ministerio de Tecnologías de la Información y Comunicación (MITIC)
Unidad de Contratación
Ministerio de Tecnologías de la Información y Comunicación - MITIC