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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0051391
Monto de la Factura
₲ 37.932.000
Nro. Solicitud de Transferencia
128521
Fecha Solicitud de Transferencia
28-09-2018
Fecha de la Transferencia
16-10-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-10-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 36.525.987

Retención DNCP
₲ 141.613
Retención IVA
₲ 541.886
Retención Renta
₲ 722.514
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
CONTIPARAGUAY S.A.
RUC
80028142-0
Número de Contrato
11/2018
Código de Contratación (CC)
LP-12001-18-155309
Monto Contrato
₲ 195.750.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 187.412.287
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 187.412.287

Datos de la Licitación

ID de Licitación
340758
Nombre de la Licitación
Adquisición de Leche y víveres para Comedores Asistidos por la Secretaria de Acción Social
Convocante
Ministerio de Desarrollo Social (MDS)
Unidad de Contratación
UOC Ministerio de Desarrollo Social