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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-004-0002064
Monto de la Factura
₲ 58.944.300
Nro. Solicitud de Transferencia
122820
Fecha Solicitud de Transferencia
26-09-2018
Fecha de la Transferencia
15-10-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-10-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 56.742.854

Retención DNCP
₲ 219.823
Retención IVA
₲ 860.075
Retención Renta
₲ 1.121.548
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
SAMAL S.R.L
RUC
80044730-1
Número de Contrato
07/2018
Código de Contratación (CC)
LP-12001-18-154790
Monto Contrato
₲ 417.672.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 401.228.512
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 401.228.512

Datos de la Licitación

ID de Licitación
339472
Nombre de la Licitación
ADQUSICION DE ALIMENTOS PARA PERSONAS - AD REFERENDUM
Convocante
Secretaría Nacional Antidrogas (SENAD) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaría Nacional Antidrogas