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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-003-0006470
Monto de la Factura
₲ 40.923.500
Nro. Solicitud de Transferencia
64376
Fecha Solicitud de Transferencia
28-05-2018
Fecha de la Transferencia
12-06-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-06-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 39.406.603

Retención DNCP
₲ 152.781
Retención IVA
₲ 584.621
Retención Renta
₲ 779.495
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
SAMAL S.R.L
RUC
80044730-1
Número de Contrato
07/2018
Código de Contratación (CC)
LP-12001-18-154790
Monto Contrato
₲ 417.672.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 401.228.512
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 401.228.512

Datos de la Licitación

ID de Licitación
339472
Nombre de la Licitación
ADQUSICION DE ALIMENTOS PARA PERSONAS - AD REFERENDUM
Convocante
Secretaría Nacional Antidrogas (SENAD) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaría Nacional Antidrogas