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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0002382
Monto de la Factura
₲ 246.972.700
Nro. Solicitud de Transferencia
190163
Fecha Solicitud de Transferencia
27-12-2018
Fecha de la Transferencia
19-01-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-01-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 235.043.313

Retención DNCP
₲ 906.321
Retención IVA
₲ 4.015.428
Retención Renta
₲ 7.007.638
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
TACK S.A.
RUC
80026333-2
Número de Contrato
10/2018
Código de Contratación (CC)
LP-12001-18-155310
Monto Contrato
₲ 1.233.195.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.169.474.109
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.169.474.109

Datos de la Licitación

ID de Licitación
340758
Nombre de la Licitación
Adquisición de Leche y víveres para Comedores Asistidos por la Secretaria de Acción Social
Convocante
Ministerio de Desarrollo Social (MDS)
Unidad de Contratación
UOC Ministerio de Desarrollo Social