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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-004-0000426
Monto de la Factura
₲ 32.770.000
Nro. Solicitud de Transferencia
100155
Fecha Solicitud de Transferencia
29-07-2019
Fecha de la Transferencia
07-08-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-08-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 30.866.957

Retención DNCP
₲ 115.589
Retención IVA
₲ 893.727
Retención Renta
₲ 893.727
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
AIDA AQUINO DE FARIAS
RUC
411382-9
Número de Contrato
MDS/038/2018
Código de Contratación (CC)
LP-12001-18-166325
Monto Contrato
₲ 245.775.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 231.502.176
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 231.502.176

Datos de la Licitación

ID de Licitación
352835
Nombre de la Licitación
Adquisición de Leche y Víveres para Comedores Asistido por el Ministerio de Desarrollo Social
Convocante
Ministerio de Desarrollo Social (MDS)
Unidad de Contratación
UOC Ministerio de Desarrollo Social