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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0001521
Monto de la Factura
₲ 2.208.740
Nro. Solicitud de Transferencia
128711
Fecha Solicitud de Transferencia
28-09-2018
Fecha de la Transferencia
16-10-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-10-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.100.733

Retención DNCP
₲ 7.875
Retención IVA
₲ 59.954
Retención Renta
₲ 40.178
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
2 DE JULIO S.R.L.
RUC
80022970-3
Número de Contrato
09/2018
Código de Contratación (CC)
LP-12001-18-154795
Monto Contrato
₲ 11.397.600
Total Pagado por el Contrato
₲ 11.256.967
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 11.256.967

Datos de la Licitación

ID de Licitación
339472
Nombre de la Licitación
ADQUSICION DE ALIMENTOS PARA PERSONAS - AD REFERENDUM
Convocante
Secretaría Nacional Antidrogas (SENAD) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaría Nacional Antidrogas