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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000775
Monto de la Factura
₲ 32.069.600
Nro. Solicitud de Transferencia
76734
Fecha Solicitud de Transferencia
30-06-2020
Fecha de la Transferencia
08-07-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-07-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 30.094.988

Retención DNCP
₲ 113.118
Retención IVA
₲ 874.625
Retención Renta
₲ 874.625
Multa
₲ 112.244

Datos del Contrato

Proveedor
MANCUSO & CIA SRL
RUC
80028337-6
Número de Contrato
54
Código de Contratación (CC)
LP-13006-19-185202
Monto Contrato
₲ 1.544.074.610
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.435.223.428
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.435.223.428

Datos de la Licitación

ID de Licitación
371521
Nombre de la Licitación
Reparación y Remodelacion de las sedes de Caacupe y Sede San Estanislao
Convocante
Ministerio de la Defensa Pública - Defensoría (MDP)
Unidad de Contratación
Ministerio de la Defensa Publica