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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-003-0002232
Monto de la Factura
₲ 40.619.981
Nro. Solicitud de Transferencia
157645
Fecha Solicitud de Transferencia
30-10-2025
Fecha de la Transferencia
05-11-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-11-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 37.893.272

Retención DNCP
₲ 141.801
Retención IVA
₲ 1.107.818
Retención Renta
₲ 1.477.090
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
CARLOS GABRIEL SANCHEZ SARTORIO
RUC
1049081-7
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
LP-11003-25-249925
Monto Contrato
₲ 434.453.840
Total Pagado por el Contrato
₲ 329.691.252
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 329.691.252

Datos de la Licitación

ID de Licitación
457143
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE TINTAS (AD REFERENDUM 2025)
Convocante
Honorable Cámara de Diputados (DIPUTADOS)
Unidad de Contratación
Uoc Camara de Diputados