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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-003-0002146
Monto de la Factura
₲ 40.840.114
Nro. Solicitud de Transferencia
137765
Fecha Solicitud de Transferencia
25-09-2025
Fecha de la Transferencia
01-10-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-10-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 38.098.629

Retención DNCP
₲ 142.569
Retención IVA
₲ 1.113.821
Retención Renta
₲ 1.485.095
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
CARLOS GABRIEL SANCHEZ SARTORIO
RUC
1049081-7
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
LP-11003-25-249925
Monto Contrato
₲ 434.453.840
Total Pagado por el Contrato
₲ 329.691.252
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 329.691.252

Datos de la Licitación

ID de Licitación
457143
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE TINTAS (AD REFERENDUM 2025)
Convocante
Honorable Cámara de Diputados (DIPUTADOS)
Unidad de Contratación
Uoc Camara de Diputados