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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0006005
Monto de la Factura
₲ 42.770.153
Nro. Solicitud de Transferencia
122416
Fecha Solicitud de Transferencia
29-08-2025
Fecha de la Transferencia
08-09-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-09-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 39.899.109

Retención DNCP
₲ 149.307
Retención IVA
₲ 1.166.459
Retención Renta
₲ 1.555.278
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
IN DESIGN S.R.L.
RUC
80046351-0
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
LP-11003-25-249906
Monto Contrato
₲ 464.313.780
Total Pagado por el Contrato
₲ 312.972.076
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 312.972.076

Datos de la Licitación

ID de Licitación
457143
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE TINTAS (AD REFERENDUM 2025)
Convocante
Honorable Cámara de Diputados (DIPUTADOS)
Unidad de Contratación
Uoc Camara de Diputados