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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000771
Monto de la Factura
₲ 90.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
197969
Fecha Solicitud de Transferencia
29-12-2021
Fecha de la Transferencia
12-01-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-01-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 84.694.091

Retención DNCP
₲ 317.455
Retención IVA
₲ 2.454.545
Retención Renta
₲ 2.454.545
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
Gerónima Alicia Ferreira González
RUC
4174123-4
Número de Contrato
LPN 09 2021
Código de Contratación (CC)
LP-23016-21-207743
Monto Contrato
₲ 90.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 84.694.091
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 84.694.091

Datos de la Licitación

ID de Licitación
399450
Nombre de la Licitación
Adquisición de Muebles y Electrodomesticos.
Convocante
Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal (SENACSA)
Unidad de Contratación
Uoc Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal