Datos del Pago
                                    Nro. de Factura
                            
            001-001-0000070
        
                                    Monto de la Factura
                            
            ₲ 37.048.513
        
                                    Nro. Solicitud de Transferencia
                            
            164647
        
                                    Fecha Solicitud de Transferencia
                            
            22-12-2015
        
                                    Fecha de la Transferencia
                            
            20-01-2016
        
                                    Fecha Depósito / Entrega Cheque
                            
            20-01-2016
        
                                    Monto Cheque/Depósito
                            
            ₲ 35.232.463
        
                                    Retención DNCP
                            
            ₲ 132.027
        
                                    Retención IVA
                            
            ₲ 1.010.414
        
                                    Retención Renta
                            
            ₲ 673.609
        
                                    Multa
                            
            
        Datos del Contrato
                                    Proveedor
                            
            Consorcio Comycsa y Asociados
        
                                    RUC
                            
            80072853-0
        
                                    Número de Contrato
                            
            33-15
        
                                    Código de Contratación (CC)
                            
            LP-23023-15-109599
        
                                    Monto Contrato
                            
            ₲ 648.060.000
        
                                    
                    Total Pagado por el Contrato
                            
            ₲ 581.060.819
        
                                    
                    Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
                            
            ₲ 581.060.819
        Datos de la Licitación
                                    ID de Licitación
                            
            294116
        
                                    Nombre de la Licitación
                            
            Servicios de fiscalización y supervisión de obras y consultoria social
        
                                    Convocante
                            
            Ministerio de Urbanismo, Vivienda y Habitat (MUVH)
        
                                    Unidad de Contratación
                            
            Proyecto Che Tapyi
        