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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000101
Monto de la Factura
₲ 42.322.500
Nro. Solicitud de Transferencia
77917
Fecha Solicitud de Transferencia
30-06-2016
Fecha de la Transferencia
21-07-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-07-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 40.247.928

Retención DNCP
₲ 150.822
Retención IVA
₲ 1.154.250
Retención Renta
₲ 769.500
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
JORGE ADALBERTO VERGARA ARENAS
RUC
3514330-4
Número de Contrato
58-15
Código de Contratación (CC)
LP-23023-15-113784
Monto Contrato
₲ 95.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 77.463.936
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 77.463.936

Datos de la Licitación

ID de Licitación
297651
Nombre de la Licitación
Servicio de fiscalización y supervisión de obras
Convocante
Ministerio de Urbanismo, Vivienda y Habitat (MUVH)
Unidad de Contratación
UOC MUVH